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2022年邵阳市河道管理处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、组织开展河道保护与治理研究。承担河道湖泊保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展河道湖泊观测、试验和科学调研。
2、参与市管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展市管河道保护治理重大项目前期工作。
3、承担实施河长制湖长制的事务性工作。
4、承担全市河道湖泊水域岸线、河湖划界、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。
5、承担市区防洪堤工程及施工建设项目法人职责,并组织实施,负责市区防洪堤工程的运行管理,参与市区防汛抗洪工作。
6、承担指导全市河道堤防及护岸工程建设、保护、运行管理的事务性工作。
7、承担流域机构和全市河道湖泊(堤坝维护)中心的指导和业务培训。参与河湖管理违规事件的调查工作。
8、完成市委、市政府、dafabet888官网,大发dafa888党委交办的其它工作。
(二)机构设置。
本单位人员编制20人,在职人员16人,退休人员3人。内设综合部、计划财务部、生态河湖部、保护利用部、工程事务部等5个部。
二、部门预算单位构成
邵阳市河道管理处只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算243.06万元,其中,一般公共预算拨款243.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.76万元,增长8%,主要原因是:人员增加及人员工资递增。
(二)支出预算:
2022年本部门支出预算243.06万元,其中,农林水水出189.69万元,社会保障和就业支出19.89万元,卫生健康支出16.33万元,住房保障支出17.15万元。支出较去年增加18.76万元,增长8%,主要原因是:人员增加及人员工资递增。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算243.06万元,其中,行政运行189.69万元,占78 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元,占 7.6 %;住房公积金17.15万元,占7.1 %;事业单位医疗12.41万元,占5.1 %;公务员医疗补助3.92万元,占 1.6 %;财政对工伤保险基金的补助1.37万元,占0.6 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2022年本部门基本支出预算数243.06万元,主要是包括为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费196.99万元,以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.07万元。
(二)项目支出:
2022年本部门无项目预算支出
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费46.07万元(包括公务员公车改革其他交通费13.52万元),比上年预算增加2.07万元,上升6.8%,主要原因是人员增加。
(二)“三公”经费预算:
2022年本部门本级“三公”经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元,主要原因是单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(三)一般性支出情况:
2022年本部门会议费预算1.5万元,拟召开堤防建设及河道管理工作会议,人数60人,内容为推进主要支流治理及城市保护圈建设工程及河道管理工作;培训费预算 0.5万元,拟开展排渍站技能操作培训,人数16人,内容为排渍站操作技能培训。
(四)政府采购情况:
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
(六)预算绩效目标说明:
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为243.06万元,其中,基本支出243.06万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表