dafabet888官网,大发dafa888

图片
您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 预算、决算
分享到:
邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算
文件名称: 邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算
索引号: 4305000014/2021-04457  
公开目录: 预算、决算 公开责任部门: 水利局
发文日期: 2018-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-30 有效期: 永久
目  录

第一部分  邵阳dafabet888官网,大发dafa888概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
九、政府采购表
第三部分 邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
第一部分  邵阳dafabet888官网,大发dafa888概况
一、部门职责
(一)加强水资源的节约、保护和合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。
(二)加强防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。
(三)加强水能资源开发利用的统一监督管理。
(四)加强水利安全生产监督管理。
(五)加强农村水利工作,小型农田水利设施建设和维护管理,小型农田水利规划,农村饮水安全工程运行和管护。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
邵阳dafabet888官网,大发dafa888内设机构包括:水利建设管理科、规划财务科、农村水利科、政策法规与安全监督科、办公室(行政审批服务科)、政工科、水资源科(市节约用水办公室)、水土保持科、另包括没有独立核算的二级单位为:防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程大发dafa888站、农村水电管理站,不包括独立核算的二级单位。
(二)决算单位构成。
邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳dafabet888官网,大发dafa888本级以及没有独立核算的二级单位(防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、综合事业管理站、水利水电工程大发dafa888站、农村水电管理站)。
第二部分 邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算表(见附表)
第三部分  邵阳dafabet888官网,大发dafa8882018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5398.23万元,与2017年相比,增加1200.8万元,增长28.6%,主要原因是项目收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2018 年收入2,923.99万元,其中一般公共预算拨款收入2,912.14万元。比上年增加31.48%,占本年总收入的99.59%。 其他收入11.85万元, 比上年减少 9.13%。 占本年总收入占本年总收入的0.41%。其增加主要原因是:项目收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,474.24万元,其中:基本支出1,435.21万元,占本年总支出58.01%。项目支出1039.03万元,占本年总支出41.99%。 其增加的主要原因为:项目支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5386.38万元,与2017年相比,增加1185万元,增长 22%,主要原因为:项目收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2457.74万元,占本年支出合计的99.33%。与2017年度相比,比上年增加488万元,增长24.79%。其增加的主要原因为:项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2457.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出10万元,占0.4%;社会保障和就业支出152.97万元,占6.2%;医疗卫生与计划生育支出60.19万元,占2.5%;农林水支出2189.2万元,占89%;住房保障支出54.88万元,占1.9%。与2017年度相比,比上年增加697万元,增长31.48%。其增加的主要原因为:项目支出增加。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出2457.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.41%。社会保障和就业支出152.97万元,占6.22%。医疗卫生与计划生育支出60.19万元,占2.45%。农林水支出2189.20万元,占88.4%。金融支出7万元,占0.28%。住房保障支出54.88万元,占2.23%。基本与上年持平。
(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2,045.70万元,支出决算为2,457.74万元,完成年初预算的120.14%,其中,
1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年财政追加安排资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算96.10万元,支出决算为96.10万元,完成预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为46.57万元,决算大于预算的主要原因是:当年退休人员死亡。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3.44万元,支出决算为3.44万元,完成预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险的补助支出(项)年初预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成预算的100%。